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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12613     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市安全生产监督管理局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市安全生产监督管理局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市安全生产监督管理局2016年部门决算

 

 目 录

 

 

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算编制情况

  四、2016年部门决算表

  五、名词解释

 

 

 

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、组织拟订全市安全生产发展规划,拟定全市安全生产政策措施,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决全市安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任。

3、承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

4、承担全市矿山企业、危险化学品生产、经营、使用企业和烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

5、组织实施国家和省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

6、负责组织市政府安全生产大检查专项督查,依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责组织、指挥、协调全市有关安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监管系统人员的教育、考核工作,依法组织、指导并监督全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

10、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理全市安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。

11、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

12、组织拟定全市安全生产科技规划,指导协调全市安全生产科学技术研究和推广以及信息化网络平台建设、管理、运用工。

13、组织开展安全生产方面的交流与合作。

14、承担市政府安全生产委员会的具体工作。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

襄阳市安监局成立于20026月,原隶属于市经贸委,2004年调整为正县级政府工作部门,主要负责全市安全生产的综合监管工作,并依法承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、作业场所职业安全健康的安全监督管理工作。局机关现设有办公室、综合监管科、安全监管一科、安全监管二科、职业安全健康监督管理科等5个内设机构,下辖襄阳市安全生产监察执法支队和襄阳市安全生产宣传教育信息中心两个二级单位。局机关核定编制24人,现实有25人。襄阳市安全生产监察执法支队为参公管理事业单位,核定编制15名,现实有14人;襄阳市安全生产宣传教育信息中心为差额拨款事业单位,核定编制6人,现实有4人。 

二、2016年完成的主要工作任务

2016年,在市委、市政府高度重视和正确领导下,全市安监系统牢固树立安全发展理念,切实增强红线意识,认真履行安全生产监管职责,扎实推进专项整治,安全生产责任进一步落实,安全生产形势持续稳定安全生产总体形势位居全省第一方阵,我市多项工作走在全省前列,全省安全生产网格化监管现场会和油气管道安全整治现场会在我市召开

(一)市委、市政府高度重视安全生产工作,安全生产责任更加落实。今年以来,市委、市政府高度重视安全生产工作,市委常委会、市政府常务会议先后多次听取安全生产工作汇报,解决安全生产重大问题,为加强安全生产工作提供了有力保证。元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆期间,市领导纷纷带队赴基层检查督办安全生产工作,有力推动了安全生产工作落实。当阳“8.11”重大事故发生后,全市集中开展了安全生产大检查,市委、市政府决定从8月份起至年底,每月最后一周定为安全检查周,市领导以上率下,使各级党政领导带队查安全形成制度化、常态化,在全社会起到了很好的引领作用,安全氛围更加浓厚,安全责任更加落实。

    (二)抓好重点时段事故防范工作,有效确保安全生产形势稳定。针对节假日人流物流车流急剧增加,年初工矿企业开工复工极易发生安全事故,夏季强降雨、雷电极端天气,冬季雨雪、冰冻、雾霾极端天气频发等不利形势,结合襄阳实际,准确把握安全生产特点,严格遵循安全生产规律,积极采取防范措施,提前做好安排部署,应对及时,监管到位,取得明显成效,赢得了工作主动权,减少了安全事故发生,确保重点时段安全生产形势稳定。

(三)安全专项整治持续深入,安全保障能力明显提升。今年以来,各级、各部门在煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、水上交通、非法采砂、人员密集场所消防、旅游、电梯、输油(气)管道、涉氨制冷、醇基燃料、专业市场、粉尘与职业健康等重点行业(领域)持续开展各类专项整治,解决了一批行业突出问题,成效显著。其中,油气管道专项整治三年攻坚任务提前一年完成,地方政府投入资金5727万元,5处省级挂牌督办重大隐患、649处一般隐患得到彻底解决,管道沿线群众安全得到切实保障;45家中心城区市场外迁前安全专项整治取得阶段性成果,排查各类隐患654个,已整改583个,确保了市场转迁前的安全;醇基燃料广泛应用于学校食堂、餐馆酒店等餐饮行业,闪点低、易燃易爆,市场占有率已达75%左右。针对非法储存、经营存在的众多安全隐患,市安办及时开展专项整治;液化石油气非法冲装经营,市建委牵头开展开展了强有力整治,取得明显成效;南漳“10.02”矿山塌方事故发生后,我局联合国土等行业主管部门开展了非煤矿山专项整治,组织专家对全市所有矿山进行拉网式隐患排查,督促企业抓好整改,所有非煤矿山企业验收合格一家复工复产一家,全面提升非煤矿山安全水平。

(四)强力推进安全监管治本措施落实,着力夯实安全生产基层基础。一是扎实推进“两化”体系建设。按照 “应进必进”的原则,截至目前,已注册企业15241家,监管部门314家,排查隐患数451099个,整改隐患数448389个,对标检查280188次,编制隐患清单16243个,实现企业全覆盖。通过常态化隐患排查治理机制建设,大批隐患得以排查治理,减少企业事故的发生。二是实施安全生产网格化管理。将安全生产监管植入社会管理综合治理网格化体系,编制并印发《安全生产网格员辅导手册》17000余册,举办社区网格员培训班,与综治办共同制定并下发了考核细则,全面开展网格员监管巡查,发挥网格员安全生产宣传员、巡查员、信息员的作用,真正实现小网格、大安全功效,社会安全事故大幅减少。2016年以来,共有省内外市(州)13批次、161人次来我市学习考察。三是开展为期半年时间的落实企业主体责任攻坚行动。通过采取企业自查、行业检查、媒体暗访、组织验收等方式,促使安全生产主体责任“五落实五到位”要求在各类企业落地生根,全面提升企业本质安全水平。四是不断强化科技支撑,推进安全生产信息化管理,运用智能手段,实施互联网+安全监管,目前正在推进对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危企业和重大危险源实施在线监管监控,并将逐步扩大运用范围,提高安全监管科学化水平。

(五)大力推进安全发展示范城市创建,全面推动安全生产工作上水平。今年以来,我们以国家安全发展示范城市创建为牵引,紧紧围绕安全发展示范县(市)区、安全发展示范行业、安全社区、安全文化示范企业和安全生产标准化创建,印发了《襄阳市2016年创建国家安全发展示范城市重点项目》,明确了各地各部门90项创建重点工作。同时,重点加大了对创建安全发展示范城市的宣传力度,在《襄阳日报》开设“安全发展示范城市创建进行时”专栏,在襄阳电视台开办安全发展示范城市创建专题节目,定期发布各地、各行业创建工作动态。利用安全生产月、安全生产咨询日等向市民发放《创建安全发展示范城市倡议书》和《市民安全手册》,在车站、城市广场、重点路段等采用动态和静态相结合的方式加大对示范城市的社会宣传力度,营造了浓厚的创建氛围,提升了全民安全意识。目前,通过目标分解、路线图管理、安委会督办,年初确定的90项重点项目已按期完成,创建效果明显。

三、2016年部门决算收支情况

2016年,襄阳市安全生产监督管理局严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,全年收支基本保持平衡。

2016年决算收入合计1458.09万元,其中:本年收入合计1408.21万元,年初结转和结余49.88万元;2016年决算支出合计1458.09万元,其中:本年支出合计1394.60万元,年末结转和结余63.50万元。

  1.一般公共服务支出522.20万元,比上年增加315.3万元,增长152%。主要原因:基本工资、津贴、奖金、其他工资福利等增加。

  2.社会保障和就业支出4.45万元,比上年增加0.25万元。主要原因:退休人员工资增加。

  3.医疗卫生与计划生育支出58.43万元,比上年增加7.53万元,增长14%。主要原因: 加大了社会医疗卫生的力度 。

  4.住房保障支出51.03万元,比上年增加11.3万元,增加28%;主要原因: 人员社平工资和收入增加。

5.2016年“三公”经费支出61.67万元(2015年“三公”经费支出64.71万元)同比减少3.04万元,下降4.7%。其中:①2016年因公出国(境)经费支出5.20万元(2015年因公出国(境)经费支出6.76万元),同比减少1.56万元,下降23%;②2016年公务用车数量13 台(公车改革上交4台,保留9台),公务用车购置及运行维护费支出32.16万元(2015年公务用车购置及运行维护费支出34.18万元),同比减少2.02万元,下降5.9%,无公务用车购置费用支出;③2016年公务接待费24.31万元(2015年公务接待费24.80万元),同比减少0.49万元,下降1.9%,共接待1468人次,206批次。“三公”经费支出下降主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

6.2016年人员经费455.56万元,2015年人员经费358.5增加97.06万元,增长27%2016年公用经费13.91万元,比2015年公用经费68.50万元减少54.59万元,下降79.70%;主要原因: 精准扶贫列支非税项目、公益二类专用材料减少等。

7.016年政府采购金额合计23.12万元,其中:货物类23.12万元。

8.016年本单位未使用政府性基金科目。

四、2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

                     公开01

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                   金额单位位:万元

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,236.64

一、一般公共服务支出

29

522.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

33.78

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

137.80

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

4.45

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

58.43

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

758.49

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

51.03

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,408.21

本年支出合计

52

1,394.60

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

49.88

    年末结转和结余

54

63.50

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,458.09

总计

56

1,458.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                     公开02

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                   金额单位位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,408.21

1,236.64

0.00

33.78

137.80

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

518.57

346.99

0.00

33.78

137.80

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

346.99

346.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010401

  行政运行

346.99

346.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

171.58

0.00

0.00

33.78

137.80

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

171.58

0.00

0.00

33.78

137.80

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

775.74

775.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生产监管

775.74

775.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150699

  其他安全生产监管支出

775.74

775.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

50.55

50.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210102

  提租补贴

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

                     公开03

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                   金额单位位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,394.60

498.31

758.49

0.00

137.80

0.00

 

201

一般公共服务支出

522.20

384.40

0.00

0.00

137.80

0.00

 

20104

发展与改革事务

384.40

384.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010401

  行政运行

384.40

384.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

137.80

0.00

0.00

0.00

137.80

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

137.80

0.00

0.00

0.00

137.80

0.00

 

208

社会保障和就业支出

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

58.43

58.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

758.49

0.00

758.49

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生产监管

758.49

0.00

758.49

0.00

0.00

0.00

 

2150699

  其他安全生产监管支出

758.49

0.00

758.49

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

51.03

51.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

50.55

50.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                       公开04

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                   金额单位位:万元

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,236.64

一、一般公共服务支出

31

355.56

355.56

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

4.45

4.45

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

58.43

58.43

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

758.49

758.49

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

51.03

51.03

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

1,236.64

本年支出合计

54

1,227.96

1,227.96

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

26.07

年末财政拨款结转和结余

56

34.76

34.76

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

26.07

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

1,262.71

总计

60

1,262.71

1,262.71

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                     公开05

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                   金额单位位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,227.96

469.47

758.49

 

201

一般公共服务支出

355.56

355.56

0.00

 

20104

发展与改革事务

355.56

355.56

0.00

 

2010401

  行政运行

355.56

355.56

0.00

 

208

社会保障和就业支出

4.45

4.45

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

4.45

4.45

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.45

4.45

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

58.43

58.43

0.00

 

21005

医疗保障

58.43

58.43

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

58.43

58.43

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

758.49

0.00

758.49

 

21506

安全生产监管

758.49

0.00

758.49

 

2150699

  其他安全生产监管支出

758.49

0.00

758.49

 

221

住房保障支出

51.03

51.03

0.00

 

22102

住房改革支出

51.03

51.03

0.00

 

2210201

  住房公积金

50.55

50.55

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                   金额单位位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

381.84

302

商品和服务支出

13.91

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本

工资

68..54

30201

办公费

0.95

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴

补贴

181.70

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

46.92

30203

咨询费

0.10

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

55.09

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食

补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效

工资

7.59

30206

电费

2.42

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.01

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

21.99

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

73.72

30211

差旅费

0.18

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

5.20

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

4.45

30213

  维修()

0.06

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

13.29

30216

培训费

0.29

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

0.17

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

4.95

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.32

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

50.55

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.48

30228

工会经费

2.16

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

福利费

0.94

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.12

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

455.56

公用经费合计

13.91

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                                金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

61.67

5.20

32.16

0.00

32.16

24.31

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(含公益二类事业单位“三公”经费)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                                金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(本单位未使用政府性基金科目)

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                  公开09

编制单位:襄阳市安全生产监督管理局                                金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(本单位未使用政府性基金科目)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 



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