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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12622     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市民族宗教事务局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市民族宗教事务局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市民族宗教事务局2016年部门决算

 

 

一、主要职责及内设机构

二、2016年完成的主要工作任务

三、2016年部门决算编制情况

四、2016年部门决算表

五、名词解释

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策与法规;组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关建议和意见。

2.负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作。

3.研究提出协调民族关系的工作建议,负责处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,保障少数民族合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。

4.负责拟定少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族经济社会相关领域的发展规划。

5.研究分析少数民族经济、社会事业发展方面的问题并提出工作建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,加强同少数民族聚居地区和宗教寺观庙堂的联系,参与协调民族聚居地区对口支援和经济建设。

6.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

7.依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

8.参与拟订全市少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。

9.负责拟订和实施全市支持西藏建设工作规划,协调有关地区和部门按照职责做好支援西藏建设工作。

10.负责组织我市与西藏党政代表团的互访和接待工作;协助落实援藏干部的后勤保障等工作。

11.承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

襄阳市民族宗教事务局本级,无下属二级单位。内设办公室(监察室)、民族科、宗教科等3个职能科(室)。核定编制人数为13人,截止2016年底,实有31人,其中:在职干部12人,退休干部15人,新疆派遣驻工作站干部2人,新疆工作站经批准聘用人员2人。

二、襄阳市民族宗教事务局2016年完成的主要工作

2016年,全市民族宗教工作以贯彻落实全国和全省民族工作会议、全国宗教工作会议为主线,扎实开展民族团结进步宣传教育和创建工作,推进宗教工作规范化管理,完成对口援助西藏琼结县、恩施州鹤峰县工作,创新开展“三会一站”建设,较好地维护了全市民族团结、宗教和谐和社会稳定工作。

三、襄阳市民族宗教事务局2016年部门决算收支情况

2016年,襄阳市民族宗教事务局严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2016年部门决算总收入1507.96万元。其中:本年收入合计1475.43万元,年初结转和结余32.53万元;2016年决算支出合计1434.62万元,其中:本年支出合计1434.62万元,年末结转和结余73.34万元。

1.一般公共服务支出1475.43万元,比上年减少378.33万元,减少20.41%;主要原因:落实财政资金使用计划,调整经费支出额度。

2.2016年“三公”经费支出9.77万元,较2015年支出9.61万元增加0.16万元,上升0.01%。其中:①因公出国(境)费用为0元;②公务用车购置及运行维护费支出3.47万元,较20154.54万元减少1.07万元,下降23.56%;③公务接待费支出6.30万元,较20155.07万元增加1.23万元,上升24.26%;主要原因:公车改革后,经市车改办核准保留1辆应急通信公务用车;积极协助举办第三届“道安论坛”活动,公务接待有所增加,全年累计接待73批共计632人。

3.2016年机关运行经费合计244.78万元,2015年度为320.64万元,比上年减少75.86万元,下降23.66%。主要原因:进一步规范经费支出分类。

4.2016年政府采购金额合计3.85万元,用于办公设备(正版软件)购置。

5. 本单位无政府性基金支出。

四、2016年部门决算表

收入支出决算总表

   

公开01

部门:襄阳市民族宗教事务局

  

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1475.43

一、一般公共服务支出

14

1434.62

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00

六、其他收入

7

0.00

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1475.43

本年支出合计

22

1434.62

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

32.53

                年末结转和结余

24

73.34

 

12

 

 

25

 

合计

13

1507.96

合计

26

1507.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

  

 

 

收入决算表

 

 

公开02

 

 

部门:

襄阳市民族宗教事务局

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

1475.43

1475.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共服务支出

1475.43

1475.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

民族事务

1244.70

1244.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  行政运行

115.41

115.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  民族工作专项

351.24

351.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  其他民族事务支出

778.05

778.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

宗教事务

230.73

230.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

行政运行

115.41

115.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

宗教工作专项

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

其他宗教事务支出

102.32

102.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:

襄阳市民族宗教事务局

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

 

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

 

3

4

5

6

 

 

合计

1434.62

 

1170.34

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共服务支出

1434.62

 

1170.34

0.00

0.00

0.00

 

 

民族事务

1196.98

 

1064.84

0.00

0.00

0.00

 

 

  行政运行

122.39

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  民族工作专项

331.12

 

331.12

0.00

0.00

0.00

 

 

  其他民族事务支出

743.47

 

733.72

0.00

0.00

0.00

 

 

宗教事务

237.64

 

105.50

0.00

0.00

0.00

 

 

  行政运行

122.39

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  宗教工作专项

15.50

 

15.50

0.00

0.00

0.00

 

 

  其他宗教事务支出

99.75

 

90.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:襄阳市民族宗教事务局

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1475.43

一、一般公共服务支出

15

1434.62

1434.62

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0

0

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0

0

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0

0

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0

0

0.00

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1475.43

本年支出合计

23

1434.62

1434.62

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

32.53

年末财政拨款结转和结余

24

73.34

73.34

 

      一般公共预算财政拨款

11

32.53

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1507.96

合计

28

1507.96

1507.96

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:

襄阳市民族宗教事务局

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1,434.62

264.28

1,170.34

 

 

一般公共服务支出

1,434.62

264.28

1,170.34

 

 

民族事务

1,196.98

132.14

1,064.84

 

 

  行政运行

122.39

122.39

0.00

 

 

  民族工作专项

331.12

0.00

331.12

 

 

  其他民族事务支出

743.47

9.75

733.72

 

 

宗教事务

237.64

132.14

105.50

 

 

  行政运行

122.39

122.39

0.00

 

 

  宗教工作专项

15.50

0.00

15.50

 

 

  其他宗教事务支出

99.75

9.75

90.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 
 

公开06

 

 

部门:

襄阳市民族宗教事务局

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

125.39

302

商品和服务支出

32.53

310

其他资本性支出

3.85

 

 

30101

  基本工资

21.06

30201

  办公费

14.60

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

63.20

30202

  印刷费

0.80

31002

  办公设备购置

3.85

 

 

30103

  奖金

19.66

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30104

  其他社会保障缴费

9.55

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

8.92

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.15

31008

  物资储备

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

3.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

102.51

30211

  差旅费

3.97

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30302

  退休费

90.67

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.76

31020

  产权参股

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.85

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

  住房公积金

11.65

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.49

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.93

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

227.90

公用经费合计

36.38

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 
 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07

 

 

部门:襄阳市民族宗教事务局

单位:万元

 

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

 

9.77

0

3.47

0

3.47

6.30

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

 

部门:襄阳市民族宗教事务局

单位:万元

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

部门:襄阳市民族宗教事务局

单位:万元

 

 

2016年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 
                             

 

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(七)民族工作专项。指当年市财政安排少数民族聚居村(社区)基础设施建设、特色产业扶持,少数民族群众服务管理等专项支出。

(八)其他民族民族事务支出。指当年市财政安排援藏、援鹤工作、流动少数民族服务管理等专项支出。

(八)宗教工作专项。指当年市财政安排宗教团体管理、寺观教堂维修、教职人员服务管理等专项支出。

(九)其他宗教事务支出。指当年市财政安排用于其他宗教事务管理服务专项支出。

 

 

襄阳市民族宗教事务局

2017919

 

 

 


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