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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12635     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市城乡建设委员会     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市城乡建设委员会2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市城乡建设委员会2016年部门决算

 

 

  

一、主要职责及机构设置

二、2016年完成的主要工作任务

三、2016年部门决算编制情况

四、2016年部门决算表

五、名词解释

 

       

一、襄阳市城乡建设委员会主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行国家建筑业、房地产业、勘察设计行业、市政公用业以及城市规划、城市管理、园林绿化、小城镇建设等方面的法律法规及方针政策,统一协调全市城乡规划、建设、城市管理、房产管理等工作,结合我市实际拟订中长期发展计划,并指导、组织实施。

2、拟订城市建设项目年度计划;负责编制城市建设、维护资金使用计划;组织城市道路、排水、泵站、桥梁、隧涵、路灯、污水处理等市政基础设施建设项目的可行性研究、立项、初步设计的审核、审批或报批并指导协调实施。

3、承担市政府投资工程建设管理的责任。组织实施城市主次干道、主要路段和路区环境整治的修复建设和重点工程建设及管理,负责重点工程的质量与安全监督;组织城市排涝、污水处理工作;负责市区新建绿地基础设施的建设工作。

4、承担规范城乡建设管理秩序和稽查的责任。提出城乡建设重大问题的政策建议;拟订全市城乡建设行业发展规划,起草有关城乡建设规范性文件;对城市建设领域违法违规问题实施稽查,提出改进和处理意见;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理。

5、监督管理建设市场、规范市场各方主体行为。指导全市城乡建设活动;组织实施房屋建筑和市政工程招投标活动的监督执法;拟订勘察设计、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行;贯彻执行国家、省有关勘察设计、建筑业、建设监理行业产业政策和建设市场各方主体行为及建设工程风险管理规章;监督管理建筑装饰装修市场;组织协调勘察设计企业、建筑施工企业参与出市、出省和国际工程承包、建筑劳务合。

6、贯彻执行工程建设实施阶段的省级标准、全省统一定额、建设行业标准定额和城镇公共服务设施(不含通信设施)建设标准;监督执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;组织实施建筑和城市市政设施的抗震设计规范;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织定期发布工程造价信息。

7、承担城市管网建设的统一管理和管网建设管理综合协调的责任。负责市政道路范围内各类管线建设的监督管理;指导城市管网信息平台的建设和维护工作,指导编制城市供水、排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划,编制年度建设计划并监督实施;负责管网建设专项施工许可管理。负责城市道路挖掘以及因挖掘占道的审批及修复工作;监督管理城市计划用水和节约用水作;负责燃气热力行业监督管理;管理城市建设档案。

8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订全市小城镇和村庄建设管理办法及发展规划并指导实施;指导村镇基础设施建设、农村住房建设及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

9、承担建设工程质量安全监管的责任。贯彻执行建设工程质量、建设安全生产和竣工验收及备案有关政策和规章制度;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;监督实施国家、省有关建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策。

10、承担建筑领域节能、减排管理的责任。拟订全市建设科技发展规划和建筑节能规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目;指导监督城镇污水处理项目建设,推进城镇减排。

11、承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的责任。拟订推广应用新型墙体材料和发展散装水泥的管理办法、制度和规划并监督实施;负责新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征缴。

12、承担市建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。

13、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

市城乡建设委员会设11个内设机构:办公室、市城市管网建设管理办公室、历史文化名城建设管理办公室、政策法规科、市政建设管理科、勘察设计与科技科、建筑业管理科、公用事业管理科(市城市节约用水管理办公室)、村镇建设科、质量安全监督管理科、人事科(直属机关党委、离退休人员工作科)。按照部门决算编报要求,襄阳市城乡建设委员会2016年部门决算的编制范围包括襄阳市城乡建设委员会本级和16家委属事业单位,以及1家参公单位,具体单位如下:

1、市城乡建设委员会本级

2、市市政管理处

3、市路灯管理处

4、市建筑安全生产监督管理站

5、市汉江大桥养护管理中心

6、市建设工程质量监督管理站

7、市建设工程造价管理站

8、市勘察设计管理处

9、市建设职工学校

10、市园林管理局

11、市城市绿化管理处

12、市人民公园管理处

13、市环城公园管理处

14、市新华游乐公园管理处

15、市月亮湾公园管理处

16、市人民广场管理处

17、市建筑市场管理处

18、市散装水泥办公室

2016年末市城建委及所属事业单位共有编制1355人,其中:行政编制 53人,事业编制1302人。在职实有人数1170人,其中:行政人员 49人,事业人员1121人。离退休人员802人,其中:离休人员7人,退休人员795人。

二、2016年部门决算

  根据襄阳市财政局的批复,襄阳市城乡建设委员会2016年部门决算见表1至表7(详见附件)。

  三、2016年部门决算说明

  (一)收支决算情况的总体说明

  1.收入决算。2016年总收入18,734.10万元,其中:财政拨款收入15,019.27万元,占全年收入的80%;上级补助收入789.64万元,占全年收入的4%;事业收入1,981.83万元,占全年收入的11%;其他收入943.36万元,占全年收入的5%

  2.支出决算。2016年总支出19,114.00万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,332.30万元,占总支出的7%;城乡社区支出17,382.00万元,占总支出的91%;其他支出399.70万元,占总支出的2%

  (二)财政拨款收入决算说明

2016年部门决算中,财政拨款收入15,019.27万元,占全年收入的80%,其中:一般公共预算财政拨款收入15,019.27万元,较上年增加1,794.41万元,增幅14%,主要原因是市散装水泥办公室纳入了部门预、决算(原来属政府基金预决算),并且新成立了市园林管理局。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算说明

  市城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款支出15,024.04万元。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出353.33万元,比上年增加353.33万元,主要是市散装水泥办公室新纳入了今年的部门决算。  

  2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)8,983.69万元:

  (1)行政运行(项)1,481.32万元,比上年减少54.73万元,减幅4%,主要原因是行政单位及参公单位,减少行政运行成本支出。

  (2)一般行政管理事务(项)546.53万元,比上年增加332.04万元,增幅155%,主要原因是市纪委派驻组的进驻,增加后勤服务、管理工作方面的支出。

  (3)工程建设标准规范编制与监管(项)296.39万元,比上年减少78.12万元,降幅36%,主要原因是市建设工程造价管理站增加了对标准和消耗量定额维护管理方面的支出。

  (4)其他城乡社区管理事务支出(项)6,659.45万元,比上年减少1,858.74万元,降幅22%,主要是基建项目按预算安排发生的支出较上年减少。

  3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1,256.32万元,比上年增加132.69万元,增幅12%,主要原因是二级单位市汉江大桥养护管理中心,增加了桥梁养护与管理方面的支出(主要是支付清河二桥桥台加固费136万元)

  4、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)229.37万元,比上年增加97.34元,增幅74%,主要原因是市建筑安全生产监督站增加了建筑市场安全监督管理方面的支出。

  5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)4,201.33万元,主要是市建设工程质量监督站、市路灯管理处、市城市绿化管理处等单位常年性项目方面的支出。

  (四)2016年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2016年市城乡建设委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计45.85万元。其中:因公出国(境)0批次,0人,经费0万元,2015年相比无变化;公务接待196次,共计1710人,费用15.92万元,比去年下降33%;公务用车运行费29.93万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费29.93万元,比去年下降26%2016年公务用车保有量一共42:城建委机关3辆;市政管理处8辆;市路灯管理处0辆;市质监站2辆;市建管处6辆;市大桥养护管理中心2辆;市造价站0辆;市城建档案馆3辆;市建设职工学校2辆;市安全站0辆;市散装水泥办公室3辆;市园林管理局0辆;市城市绿化管理处4辆;市人民公园管理处1辆;市环城公园管理处3辆;市新华游乐公园管理处2辆;市月亮湾公园管理处2辆人;市人民广场管理处1辆。

三公”经费下降的主要原因:一是按照市财政局的要求,预算零增长,各单位严格控制支出,认真贯彻落实八项规定,厉行节约。二是出国()零预算。三是加强公务用车管理,规范公务接待活动,严格控制“三公经费”支出。

本部门无政府性基金支出。

(五)2016年政府采购情况说明

  襄阳市城乡建设委员会2016年按照政府采购目录要求执行采购2,842.55万元,其中:单一来源采购158.93万元,公开招标903.73万元,竞争性谈判685.47万元,竞争性磋商889.87万元,询价170.37万元,邀请招标4.58万元,政府集中采购29.60万元。

  四、2016年部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

部门:襄阳市城乡建设委员会(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

15,019.27

一、一般公共服务支出

29

1,332.30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

 

二、上级补助收入

3

789.64

三、国防支出

31

0.00

 

三、事业收入

4

1,981.83

四、公共安全支出

32

0.00

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

六、其他收入

7

943.36

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

17,382.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

399.70

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

本年收入合计

24

18,734.10

本年支出合计

52

19,114.00

 

    用事业基金弥补收支差额

25

702.70

    结余分配

53

671.87

 

    年初结转和结余

26

3,298.49

    年末结转和结余

54

2,949.41

 

 

27

 

 

55

 

 

总计

28

22,735.29

总计

56

22,735.29

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

部门:襄阳市城乡建设委员会(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

18,734.10

15,019.27

789.64

1,981.82

0.00

0.00

943.37

 

 

201

一般公共服务支出

1,640.79

275.80

0.00

873.83

0.00

0.00

491.16

 

 

20126

档案事务

1,364.99

0.00

0.00

873.83

0.00

0.00

491.16

 

 

2012604

  档案馆

1,364.99

0.00

0.00

873.83

0.00

0.00

491.16

 

 

20199

其他一般公共服务支出

275.80

275.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

275.80

275.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

17,064.55

14,743.47

789.64

1,107.99

0.00

0.00

423.45

 

 

21201

城乡社区管理事务

9,981.18

9,088.51

0.00

682.77

0.00

0.00

209.91

 

 

2120101

  行政运行

1,195.72

1,195.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120102

  一般行政管理事务

553.10

553.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

305.07

304.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

7,927.29

7,034.74

0.00

682.77

0.00

0.00

209.79

 

 

21203

城乡社区公共设施

1,423.52

1,242.53

0.00

0.00

0.00

0.00

180.99

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,423.52

1,242.53

0.00

0.00

0.00

0.00

180.99

 

 

21206

建设市场管理与监督

212.59

211.10

0.00

0.00

0.00

0.00

1.49

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

212.59

211.10

0.00

0.00

0.00

0.00

1.49

 

 

21299

其他城乡社区支出

5,447.26

4,201.33

789.64

425.22

0.00

0.00

31.06

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

5,447.26

4,201.33

789.64

425.22

0.00

0.00

31.06

 

 

229

其他支出

28.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.76

 

 

22999

其他支出

28.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.76

 

 

2299901

  其他支出

28.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.76

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 
              

 

 

 

 

 

支出决算表

 

部门:襄阳市城乡建设委员会(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

19,114.00

9,597.15

9,516.84

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,332.30

1,184.12

148.18

0.00

0.00

0.00

 

20126

档案事务

978.97

978.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012604

  档案馆

978.97

978.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

353.33

205.15

148.18

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

353.33

205.15

148.18

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

17,382.00

8,013.33

9,368.66

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

9,931.17

5,451.75

4,479.42

0.00

0.00

0.00

 

2120101

  行政运行

1,481.32

1,481.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120102

  一般行政管理事务

546.53

0.00

546.53

0.00

0.00

0.00

 

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

317.69

317.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

7,585.63

3,652.74

3,932.89

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

1,407.22

451.99

955.23

0.00

0.00

0.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,407.22

451.99

955.23

0.00

0.00

0.00

 

21206

建设市场管理与监督

229.37

229.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120601

  建设市场管理与监督

229.37

229.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

5,814.24

1,880.22

3,934.01

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

5,814.24

1,880.22

3,934.01

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

399.70

399.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

399.70

399.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

399.70

399.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:襄阳市城乡建设委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

15,019.27

一、一般公共服务支出

31

353.33

353.33

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

14,670.71

14,670.71

0.00

 

本年收入合计

24

15,019.27

本年支出合计

54

15,024.04

15,024.04

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2,848.62

年末财政拨款结转和结余

56

2,692.29

2,692.29

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2,848.62

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

17,867.89

总计

60

17,867.89

17,867.89

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:襄阳市城乡建设委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

15,024.04

6,740.41

8,283.62

 

201

一般公共服务支出

353.33

205.15

148.18

 

20199

其他一般公共服务支出

353.33

205.15

148.18

 

2019999

  其他一般公共服务支出

353.33

205.15

148.18

 

212

城乡社区支出

14,670.71

6,535.26

8,135.44

 

21201

城乡社区管理事务

8,983.69

4,562.31

4,421.37

 

2120101

  行政运行

1,481.32

1,481.32

0.00

 

2120102

  一般行政管理事务

546.53

0.00

546.53

 

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

296.39

296.39

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6,659.45

2,784.60

3,874.84

 

21203

城乡社区公共设施

1,256.32

301.09

955.23

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,256.32

301.09

955.23

 

21206

建设市场管理与监督

229.37

229.37

0.00

 

2120601

  建设市场管理与监督

229.37

229.37

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

4,201.33

1,442.49

2,758.84

 

2129999

  其他城乡社区支出

4,201.33

1,442.49

2,758.84

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:襄阳市城乡建设委员会(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

4,172.69

302

商品和服务支出

841.47

310

其他资本性支出

19.10

 

30101

  基本工资

1,551.59

30201

  办公费

52.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

602.89

30202

  印刷费

8.95

31002

  办公设备购置

17.94

 

30103

  奖金

524.95

30203

  咨询费

2.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

253.04

30204

  手续费

1.15

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

13.28

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

1,140.43

30206

  电费

103.56

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.55

30207

  邮电费

8.99

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

59.22

30209

  物业管理费

4.39

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,707.04

30211

  差旅费

49.25

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

55.37

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

1,516.96

30213

  维修()

443.79

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2.88

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

14.53

30215

  会议费

1.92

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

10.66

30216

  培训费

1.14

31099

  其他资本性支出

1.16

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

15.88

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

7.91

30218

  专用材料费

2.55

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

96.67

30227

  委托业务费

6.47

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

23.11

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

39.88

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

24.94

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

4.29

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.93

30240

  税金及附加费用

10.52

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

19.80

 

 

 

 

人员经费合计

5,879.86

公用经费合计

860.57

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:襄阳市城乡建设委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

45.85

0.00

29.93

0.00

29.93

15.92

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

 

2016年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

五、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

  5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行(委机关及委属实行公务员管理的事业单位的基本支出)、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

6、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款):指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

 

 

 
               

 

 



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