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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12643     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市人大常委会办公室     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市人大常委会办公室2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市人大常委会办公室2016年部门决算

 

 

  

 

一、市人大机关主要职责及机构设置

二、2016年完成的主要工作任务

三、2016年部门决算编制情况

四、2016年部门决算表

五、名词解释

 

 

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

市人大常委会机关是为市人民代表大会、市人大常委会、市人大常委会主任会议和各专门(工作)委员会履行职能提供服务的办事机构和工作机构。

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会议、常委会党组及机关党组会议、机关办公会等有关会议的筹备和会务工作。

2、负责常委会视察、调研和常委会执法检查等年度工作计划的安排、组织、协调和相关报告的起草等工作。

3、承办市人大常委会立法和规范性文件备案审查等具体工作。

4、组织市人大代表和本市的全国人大代表、省人大代表的视察等有关活动。

5、了解和掌握代表在闭会期间开展活动情况,总结推广代表在闭会期间开展活动和发挥作用的经验,帮助解决代表活动中的问题。

6、承办市人大代表和本市的省人大代表的换届选举、补选、罢免等有关工作。

7、负责市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作。

8、承办市人大及其常委会人事选举、任免及人事监督方面的具体工作。

9、负责县(市)区及乡镇人大换届选举的指导工作。

10、负责人大议案和代表建议的交办和办理的督办、检查、落实工作。

11、承担市人大及其常委会审查预决算、审查预算调整、监督预算执行方面的具体工作;根据市人大常委会意见,对审计查出问题的整改工作进行跟踪督办;定期向市人大常委会提供预算执行情况和重大财税政策变动情况的信息。

12、负责草拟常委会工作报告、决议决定、工作要点、工作总结、领导讲话及规范性文件等方面的文稿。

13、负责常委会会议、主任会议、常委会党组及机关党组会议、办公会议的通知、记录和《会议纪要》、《审议意见》、《人大常委会公报》等草拟及审编。

14、围绕常委会职责开展调查研究,为常委会行使职权当好参谋。

15、开展民主与法治建设和人大工作的理论研究。

16、负责市人大及其常委会的宣传报道工作;承办市人大常委会刊物《襄阳人大》,负责收集整理市人大常委会大事记。

17、办理群众来信来访,接待群众来访。受理和接待代表的来信来访,督促有关单位办理人大代表提出的建议。

18、负责市人大及常委会文电收发、传递,档案及图书、音像资料管理、保密、文印、襄阳人大网站管理等工作。

19、负责市人大常委会机关党组织建设和党风廉政建设工作。

20、负责市人大常委会机关组织人事、机关事务和老干部管理服务等工作。

21、办理市人大常委会领导交办的其他事项。

(二)机构设置

市人民代表大会

市人大常委会

市人大法制委员会

市人大财政经济委员会

市人大教育科学文化卫生委员会

市人大城乡建设与环境资源保护委员会

市人大常委会办公室

市人大常委会研究室

市人大常委会内务司法工作委员会

市人大常委会财政经济工作委员会

市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

市人大常委会民族宗教侨务外事工作委员会

市人大常委会农业与农村工作委员会

市人大常委会城乡建设与环境资源保护工作委员会

市人大常委会预算工作委员会

市人大常委会人事任免代表工作委员会

市人大常委会代表委员联络办公室

市人大常委会法制工作委员会

(三)机构人员情况

2016年人大常委会办公室决算编制人数79人,其中行政编制59人,事业编制(参公和财政补助)20人。实有人员137人,其中在职81人,退休人员56人。

 

二、2016年完成的主要工作任务

1、助推党委决策部署的贯彻实施。围绕推进东津新区建

设,切实提供法治保障; 围绕贯彻中发[2015]18号文件精神,强化督办检查,推动市委关于加强人大工作和建设的各项目标任务得到有效落实。

2、依法讨论决定重大事项。就市区禁止燃放烟花爆竹、

市级预算调整作出决定,推动人大决议决定的有效贯彻执行。

3、依法行使任免权。任免国家机关工作人员176人次,

并开展宪法宣誓,培育宪法信仰,彰显宪法权威。

4、认真落实立法计划。审议通过了《襄阳市人民代表大

会及其常务委员会立法条例》、《汉江襄阳段水资源保护》、《襄阳古城墙保护条例》等地方性法规。修改完善规范性文件备案审查工作实施办法及相关制度,就13件规范性文件进行备案审查,切实维护法制统一。

5、加强计划预算执行情况的监督。听取和审议市政府关

2016年上半年计划、预算、审计以及市政府投资重大建设项目报告等,审查批准2015年度市本级财政决算。探索建立预算执行在线监督系统,不断提升人大预决算审查监督的效果。

6、 听取和审议专项工作报告。听取和审议市“一府两

院”《关于法治襄阳建设第二个三年行动计划的报告》等15个专项工作报告。

7、组织开展执法检查。对《中华人民共和国安全生产法》

的贯彻实施情况开展执法检查;配合上级人大对17个相关法律法规的贯彻实施情况开展执法检查工作。

8、扎实开展视察调研。重点对市区道路交通管理等5

工作情况开展视察。对全市创业创新6件重点工作开展专题调研。继续组织开展襄阳环保世纪行、农产品质量安全荆楚行和民族团结进步荆楚行等活动,推动有关方面切实解决民生问题,促进社会和谐稳定。

9、深化专题询问工作。结合听取和审议相关工作报告,

对落实脱贫攻坚三年行动计划和推进精准扶贫工作开展了专题询问。

10、切实做好代表工作,充分发挥代表作用。在全市五

级人大代表中深入开展代表主题实践活动,持续推进“代表之家”建设,全市396个“代表之家”三分之二以上达到了“十有”标准;坚持常委会主任会议成员走访常委会委员和委员所在单位制度,完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众机制,做好代表在会议期间和闭会期间活动组织、服务保障工作;加强代表议案建议办理工作的督办, 158件代表建议和2件议案得到有效落实。

11、依法做好市县乡人大换届选举工作。按照市委统

一部署,及时提出做好全市县乡两级人大换届选举工作意见;根据代表履职情况,提出连任代表的初步建议名单;促进全市人大换届选举工作顺利开展。

12、认真做好人大信访工作。对317件信访件进行转办

督办,督促有关方面解决问题,提高信访办理的质量和成效。

13、加强人大宣传和理论研究工作。通过办好《襄阳人

大网》、《襄阳人大》杂志,以及与新闻单位合办的《人大广角》、《人大视点》、《人大代表面对面》栏目,努力营造有利于推动人大工作的良好氛围;深入做好人大理论和人大工作研究,促进人大工作不断创新发展。

14、加强思想作风建设。牢牢把握人大工作正确的政治

方向,切实增强“四个意识”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,使常委会各项工作更具活力、更有作为、更显成效。

15、加强机关建设。深入推进“四新”机关建设,继续

加大干部培养、使用和交流力度,加强机关信息化建设,做好“三会”服务、公文运转、安全保密、老干部服务等工作,激发工作活力,营造和谐务实、团结奋进的工作氛围和良好环境。

16、加强工作指导与交流联系。对全市各乡镇(街道)

人大专职主席(主任)集中开展业务培训,提升人大工作整体水平。

 

三、2016年部门决算收支情况

2016年市人大机关严格执行中央八项规定和省委六条意见、市委二十一条意见,按照财政预决算管理的有关要求,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2016年决算收入合计3229.4万元,其中:本年收入合计2784.72万元,年初结转和结余444.68万元;2016年决算支出合计3229.41万元,其中:本年支出合计2600.7万元,年末结转和结余628.71万元。

1、一般公共服务支出2600.7万元,比上年增加61.4万元,增长2.42% 。主要原因:按政策调整201410月以后工资标准(第一次调标),一般公共预算财政拨款基本支出-工资福利性支出增加229.92万元,增长率19.34%,。

22016年“三公”经费支出决算119.62万元,较2015年三公”经费支出下降75.53万元,下降率38.7% 。其中,       

1)因公出国(境)支出支出决算17万元,较2015年增加1.9万元,增长率12.58% 。全年安排因公出国(境)团组2个,累计出国(境)4人次;

2)公务用车购置及运行费支出决算42.73万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费42.73万元,较2015年减少56.15万元,下降率56.78% ;公车改革后实有公车13辆。

3)公务接待费支出决算59.89万元,较2015年减少21.28万元,下降率26.22% ,全年接待551批次,       6653人次,人均支出90元。

“三公”经费支出下降主要原因:加强机关财务管理,严格执行中央八项规定和省委六条意见、市委二十一条意见。

32016年机关运行经费合计2371.8万元,比上年增加187.12万元,增加率8.56% 。主要原因: 按政策调整201410月以后工资标准(第一次调标),人员经费-工资福利性支出增加。

42016年政府采购金额合计49.7万元,其中:货物类25.41万元;工程类6.40万元(办公室会议室维修);服务类17.89万元,其中印刷费11.75万元。车辆保险支出6.14万元。

5、无 政府性基金预算财政拨款。

 

四、2016年部门决算公开表

附:襄阳市人大常委会办公室2016年度部门决算公示表(财决批复01-08

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:襄阳市人大常委会办公室

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

2784.72

一、一般公共服务支出

14

2600.70

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

15

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

六、其他收入

7

 

……

20

 

 

 

8

 

 

21

 

 

本年收入合计

9

2784.72

本年支出合计

22

 

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

               结余分配

23

 

 

         年初结转和结余

11

444.68

               年末结转和结余

24

628.71

 

 

12

 

 

25

 

 

合计

13

3229.40

合计

26

3229.41

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:市人大办

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2784.7

2784.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

201

一般公共服务支出

2784.7

2784.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20101

人大事务

2784.7

2784.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2010101

  行政运行

2594.5

2594.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2010199

  其他人大事务支出

190.2

190.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
               

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:襄阳市人大常委会办公室

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,600.7

2,371.8

228.9

0.0

0.0

0.0

 

201

一般公共服务支出

2,600.7

2,371.8

228.9

0.0

0.0

0.0

 

20101

人大事务

2,600.7

2,371.8

228.9

0.0

0.0

0.0

 

2010101

  行政运行

2,371.8

2,371.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2010199

  其他人大事务支出

228.9

0.0

228.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:襄阳市人大常委会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,784.7

一、一般公共服务支出

15

2,600.7

2,600.7

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

本年收入合计

9

2,784.7

本年支出合计

23

2,600.7

2,600.7

0.0

年初财政拨款结转和结余

10

444.7

年末财政拨款结转和结余

24

628.7

628.7

0.0

    一般公共预算财政拨款

11

444.7

 

25

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

0.0

 

26

 

 

 

合计

14

3,229.4

合计

28

3,229.4

3,229.4

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:襄阳市人大常委会办公室

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,600.7

2,371.8

228.9

 

201

一般公共服务支出

2,600.7

2,371.8

228.9

 

20101

人大事务

2,600.7

2,371.8

228.9

 

2010101

  行政运行

2,371.8

2,371.8

0.0

 

2010199

  其他人大事务支出

228.9

0.0

228.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:襄阳市人大常委会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,418.5

302

商品和服务支出

407.6

310

其他资本性支出

20.1

 

30101

  基本工资

125.7

30201

  办公费

31.6

31001

  房屋建筑物购建

0.0

 

30102

  津贴补贴

441.8

30202

  印刷费

11.7

31002

  办公设备购置

12.6

 

30103

  奖金

634.7

30203

  邮电费

29.0

31099

  其他资本性支出

7.4

 

30104

  其他社会保障缴费

162.1

30211

  差旅费

36.8

 

 

 

 

30106

  伙食补助费

12.0

30212

  因公出国(境)费用

17.0

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

42.2

30213

  维修()

10.2

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

525.7

30214

  租赁费

1.2

 

 

 

 

30301

  离休费

0.0

30215

  会议费

41.5

 

 

 

 

30302

  退休费

391.6

30216

  培训费

0.8

 

 

 

 

30304

  抚恤金

14.5

30217

  公务接待费

59.9

 

 

 

 

30311

  住房公积金

100.0

30226

  劳务费

10.0

 

 

 

 

30312

  提租补贴

19.1

30228

  工会经费

27.4

 

 

 

 

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

13.0

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.4

30231

  公务用车运行维护费

42.8

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

74.5

 

 

 

 

人员经费合计

1,944.1

公用经费合计

427.7

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

部门:襄阳市人大常委会办公室

 

 

 

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

119.62

17.00

42.73

0.00

42.73

59.89

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

市人大办

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门:襄阳市人大常委会办公室

 

 

 

 

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。



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