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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12662     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市审计局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市审计局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市审计局2016年部门决算

 

 

 

 

一、主要职责及内设机构

二、2016年完成的主要工作任务

三、2016年部门决算编制情况

四、2016年部门决算表

五、名词解释

 

一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

(一)主管、统筹发展、组织协调全市审计业务工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督,维护市级财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻实施审计法律法规和方针政策,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。

(三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市、区)政府通报审计情况和审计结果。

(四)根据《审计法》的规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管单位机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任:1.市级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支。2.事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支。3.县(市、区)政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。4.市属国有企业和金融机构、国务院规定的国有资本占控股或主导地位的市属企业和金融机构的资产、负债和损益。5.市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算。6.市政府部门、县(市、区)政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8.其他法律法规规定应由市审计局进行审计的其他事项。

(五)依据《审计法》和有关规定,对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。

(六)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查,组织实施对市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。

  (二)内设机构

襄阳市审计局是襄阳市人民政府组成部门,局机关内设办公室、综合科、法规和执行科、审理科、信息化建设科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业和资源环保审计科、社会保障审计科、外资运用审计科、人事监察科等12个职能科室,行政编制54人,工勤人员4人,公车核定车辆3台。另设有2个参公的事业单位:经济责任审计局和政府投资审计局。

二、2016年完成的主要工作任务

2016年,我局在上级审计机关和市委、市政府的正确领导下,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实全国、全省和全市审计工作会议精神,牢固树立科学审计理念,加大改革创新力度,依法全面履行审计职责,严肃揭露和查处重大违法违纪问题,着力促进提高经济发展质量和效益,促进改善宏观调控和调整产业结构,促进党风廉政建设和反腐败斗争,充分发挥了审计基石和重要保障作用,较好完成了职责任务。先后获得省级文明单位、全市党风廉政建设责任制工作优秀单位、市直机关党建工作突出单位等各类荣誉表彰29项。

2016年完成项目74个,审计单位561个,查出各类违规和管理不规范问题金额204.15亿元;政府投资审计审减各类工程造价、节约政府投资23.36亿元;向市委、市政府报送审计要情、审计专报和审计专题或者综合情况报告39篇(次),被市委主要领导批示7 篇(次);提交各类审计简报、信息被各级采用168篇(次);移交案件线索 23起。

三、2016年部门决算收支情况

2016年,襄阳市审计局严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

1.收入决算情况说明

2016年收入合计1962.68万元。其中:财政拨款收入1962.68万元。

2、支出决算情况说明

2016全年支出1962.68万元,其中:基本支出1163.33万元,项目支出799.35万元。

3、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2016年因公出国()费用7.2万元。 2016年经市政府同意组团4人次前往台湾学习交流。

2016年公务用车购置及运行维护费用19.47万元。2016年公务用车购置费及运行维护费用19.47万元。全部为公务用车运行支出,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年公务接待费用19.2万元,共接待上级机关、外地审计系统及县(市)区审计局等来襄阳调研、检查、学习交流、汇报等158余批次。 

2016年“三公”经费支出45.87万元比2015年“三公”经费支出72.52万元减少了26.65万元,减幅36%其中:因公出国(境)费增加2.65万元,上升58%;公务用车购置及运行费减少19.53万元,下降50%;公务接待费减少13.6万元,下降41 %

2016年政府采购金额合计27.75万元,其中:货物类27.75万元。2016年本单位无政府性基金支出。

 

 

四、2016年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                   公开01

部门:襄阳市审计局(本级)                                                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,962.68

一、一般公共服务支出

29

1,454.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

355.93

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

100.20

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

52.55

本年收入合计

24

1,962.68

本年支出合计

52

1,962.68

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

总计

28

1,962.68

总计

56

1,962.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                              公开02

部门:襄阳市审计局(本级)                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,962.68

1,962.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,962.68

1,962.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20108

审计事务

1,962.68

1,962.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010801

  行政运行

1,163.33

1,163.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010804

  审计业务

140.16

140.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010806

  信息化建设

129.91

129.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010899

  其他审计事务支出

529.28

529.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                              公开03

部门:襄阳市审计局(本级)                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,962.68

1,163.33

799.35

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,962.68

1,163.33

799.35

0.00

0.00

0.00

 

20108

审计事务

1,962.68

1,163.33

799.35

0.00

0.00

0.00

 

2010801

  行政运行

1,163.33

1,163.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010804

  审计业务

140.16

0.00

140.16

0.00

0.00

0.00

 

2010806

  信息化建设

129.91

0.00

129.91

0.00

0.00

0.00

 

2010899

  其他审计事务支出

529.28

0.00

529.28

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                  公开04

部门:襄阳市审计局(本级)                                                     金额单位:万元

 

 

    

    

 

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,962.68

一、一般公共服务支出

31

1,454.00

1,454.00

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

355.93

355.93

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

100.20

100.20

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

52.55

52.55

0.00

 

 

本年收入合计

24

1,962.68

本年支出合计

54

1,962.68

1,962.68

0.00

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

 

总计

30

1,962.68

总计

60

1,962.68

1,962.68

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 
                

 

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                公开05

部门:襄阳市审计局(本级)                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,962.68

1,163.33

799.35

 

201

一般公共服务支出

1,962.68

1,163.33

799.35

 

20108

审计事务

1,962.68

1,163.33

799.35

 

2010801

  行政运行

1,163.33

1,163.33

0.00

 

2010804

  审计业务

140.16

0.00

140.16

 

2010806

  信息化建设

129.91

0.00

129.91

 

2010899

  其他审计事务支出

529.28

0.00

529.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                 公开06

部门:襄阳市审计局(本级)                                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

483.00

302

商品和服务支出

211.11

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

82.46

30201

  办公费

15.68

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

250.61

30202

  印刷费

3.20

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

7.54

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

102.05

30204

  手续费

0.15

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

23.66

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.01

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

16.68

30209

  物业管理费

33.45

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

469.21

30211

  差旅费

12.79

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.58

30212

  因公出国(境)费用

7.20

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

355.93

30213

  维修()

32.99

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

27.00

30215

  会议费

1.83

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

3.90

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

9.62

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

4.76

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

52.55

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

21.39

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

15.29

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.75

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

33.15

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

34.11

 

 

 

 

人员经费合计

952.21

公用经费合计

211.11

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                   公开07

部门:襄阳市审计局(本级)                                                     金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

45.87

7.20

19.47

0.00

19.47

19.20

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:襄阳市审计局(本级)

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
            

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

 

部门:襄阳市审计局

 

金额单位:万元

 

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 
 

1

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3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
        

 

 

 

五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

   (三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 



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