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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12664     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市归国华侨联合会     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市归国华侨联合会2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市归国华侨联合会2016年部门决算

附件2

 襄阳市归国华侨联合会

2016年部门决算

(公开参考模板)

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算编制情况

  四、2016年部门决算表

  五、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

(一)贯彻执行党的侨务工作路线、方针、政策,研究制定全市侨务工作规划及其实施办法,了解全市侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;引导全市归侨、侨眷遵纪守法,加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育。 
()依法维护全市归侨、侨眷和海外侨胞在国内的正当权益,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为广大侨胞提供法律服务。 
()宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。协助海外侨胞在市内投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业;开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作;为侨属企业提供服务。 
()根据《中国侪联章程》,研究提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定。 
()配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排,促进他们参与国家政治、经济和社会事务活动,履行政治协商、民主监督的职能。 
()研究改革开放中出现的新情况、新问题,改革全市侨联工作和侨联组织体制。 
()密切同海外侨胞及其社团的联系,对市内外侨情进行调查研究,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和提案。 
()指导市侨属企业、社团组织的工作。负责各县()区侨联、有关企事业单位侨联组织领导班子成员的审核和备案工作。 
()完成上级交办的其他工作任务。 
三、2016年度决算情况(金额单位:万元)   

(二)内设机构

襄阳市侨联(全称为襄阳市归国华侨联合会)成立于198410月,机构编制共有8名,现有在职机关干部10人、退休干部5人,内设办公室、经济文化联络部2个部室。县(市)区除保康外,均成立了侨联组织,团体会员2个(襄阳市侨商联合会、湖北海外潮人联谊会襄阳联络处)。据不完全统计,我市现有海内外侨务工作对象21400多人,其中:华侨华人7000多人,港澳同胞1300多人,老归侨113人,侨眷(侨属)12900多人;现有侨商(企业)近500家。  

 二、2016年完成的主要工作任务

1.密切同海外侨胞及其社团的联系,对市内外侨情进行调查研究,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和提案。 
2.指导市侨属企业、社团组织的工作。负责各县()区侨联、有关企事业单位侨联组织领导班子成员的审核和备案工作。 
3.完成上级交办的其他工作任务。 

  三、2016年部门决算收支情况

2016年,襄阳市归国华侨联合会严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2016年决算收入合计188.7万元,其中:本年收入合计188.7万元,年初结转和结余57万元;2016年决算支出合计213.1万元,其中:本年支出合计213.1万元,年末结转和结余57万元。

  1.一般公共服务支出213.1万元,比上年增加16.9万元,增长8.6%;主要原因:主要用于机关运行和华侨联谊、外事接待及侨界救济等,包括基本支出194.2万元,项目支出18.8万元。

  

 

2.三公经费支出决算情况说明

因公出国(境)费支出3.5万元,全年2人总共2次参团出访。
2016
年没有购置公务用车,现有公务用车共有1辆,公车运行及维护费用3.8万元,主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务接待费支出13.1万元,比上年持平,全年共接待各大型侨团10余批,各地侨商、兄弟侨联及侨界各类人士共40多批次,累计近2000余人。

2016年“三公”经费较2015年减少9.2万元,下降31%,其中:①因公出国(境)费用减少4万元,下降53%;②公务用车购置及运行维护费减少5.6万元,下降59%;③公务接待费与上年持平

3.2016年没有进行政府采购,无政府性基金收支。

  四、2016年部门决算表

襄阳市归国华侨联合会2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:襄阳市归国华侨联合会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

188.80

一、一般公共服务支出

14

213.10

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

15

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

六、其他收入

7

 

……

20

 

 

8

188.80

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

213.10

         用事业基金弥补收支差额

10

 

        结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

81.30

        年末结转和结余

24

57.00

 

12

 

 

25

 

合计

13

270.1

合计

26

270.1

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

襄阳市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

188.70

188.70

 

 

 

 

 

 

2012501

 

行政运行

169.90

169.90

 

 

 

 

 

 

2012506

 

华侨事务

18.80

18.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:

襄阳市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

213.10

194.20

18.80

 

 

 

 

 

2012501

 

行政运行

194.20

194.20

 

 

 

 

 

 

2012506

 

华侨事务

18.80

 

18.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:襄阳市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

188.70

一、一般公共服务支出

15

213.1

213.1

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

188.70

本年支出合计

23

213.1

213.1

 

年初财政拨款结转和结余

10

81.30

年末财政拨款结转和结余

24

57

57

 

      一般公共预算财政拨款

11

81.30

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

270.10

合计

28

270.1

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        公开表6

 

 

五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

   (三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

 



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