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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12705     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市教育局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市教育局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市教育局2016年部门决算

 

 

  

一、市教育局、市委教育工委主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。

2、研究全市教育发展战略,统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;制定全市教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。

3、综合管理全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调区县及市有关部门的教育工作,负责全市教育督导评估工作。

4、主管全市教师队伍建设工作;负责全市教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;负责师范类毕业生的来宁就业指导工作;组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。

5、负责全市教育法制建设工作,指导区县、学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章;会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全市教育系统内部的审计监督工作,负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。

7、根据全市教育事业发展需要,指导和组织实施全市各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8、综合管理全市各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。

9、主管全市教育的招生工作;归口管理全市学历教育的考试、考核工作,管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

10、负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。

11、统筹协调和指导全市语言文字工作。

12、领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作;加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调,提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质;负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本信息

2016年,纳入我局决算的单位共有22个,其中:高校1所、中专2所、高中10所、特殊教育学校1所、局机关及直属单位共8个。部门决算单位共有在职人员3123人、离退休人员1326人,在校学生11719人。

1   襄阳市教育局本级

2   襄阳市汽车职业技术学院

3   襄阳市职业中等专业学校

4   襄阳市旅游服务学校

5   襄阳市第一中学

6   襄阳市第二中学

7   襄阳市第三中学

8   襄阳市第四中学本级

9   襄阳市第五中学

10   襄阳市第二十四中学

11   襄阳市第三十六中学

12   湖北文理学院附属中学

13   襄阳市致远中学

14   襄阳市东风中学本级

15   襄阳市特殊教育学校

16   襄阳市电化教育馆

17   襄阳市教育技术装备站

18   襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心

19   襄阳市中小学教师继续教育中心

20   襄阳市教育科学研究所

21   襄阳市教育考试院

22   襄阳市教学研究室

三、部门决算基本情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

四、部门决算报表说明

(一)收入支出决算总表

2016年,市教育局及所属预算单位决算收入97539.29万元,其中:本年收入87702.05万元,上年结转和结余9816.3万元,用事业基金弥补收支差额20.96万元。2016年,市教育局及所属预算单位决算支出97539.29万元,其中:本年支出88604.43万元,结余分配2082.73万元,年末结转和结余6852.12万元。

本年收入87702万元,较上年增加7221万元,其中财政拨款收入增加3133万元,主要是人员工资增加及增加高中生均公用经费;事业收入增加3942万元,主要是财务记账采取的是非税收入拨回才记收入;其他收入146万元,主要是对外出租房屋租金增。

本年支出88604万元,较上年增加2630万元,其中基本支出增加13686万元,人员经费和日常公用经费各增加了8031万元和5655万元,主要是人员工资增加及高中生均拨款及中职生免学费支出增加;项目支出中基本建设支出减少19511万元,主要是本年基本建设项目较上年减少,行政事业类项目增加8456万元,主要是用于学校建设资金增加。

(二)收入决算表

2016年,市教育局及所属预算单位财政拨款收入53869.38万元,比2015年增加244.35万元,主要是由于高中的生均拨款水平提高;事业收入31553.39万元,比2015年增加3332.51万元,主要是2016年汽车职业技学院收入增加;其他收入2235.92万元,比2015年增加122.04万元。

(三)支出决算表

2016年,市教育局及所属预算单位支出决算为88604.47万元,占本年收入的90.83%。其中:基本支出62982.03万元,占比71.08%;项目支出25622.44万元,占比28.92%

基本支出中教育管理事务支出3455.04万元,普通教育支出43102.07万元,职业教育支出14649.91万元,特殊教育支出734.71万元,其它教育支出1.55万元;

项目支出25622.44万元,普通教育支出9027.54万元,五中还贷、三中迁建等项目;职业教育支出2376.8万元,主要用于汽车职业技术学院的建设项目;教育费附加安排的支出14143.22万元,其中用于义务教育学校4760万元,主要用于襄城区、樊城区的划转学校建设项目转移支付及义务教育新机制配套;高中教育7129万元, 3554万元用于整体迁建东津新校区建设项目,1000万元用于置换原市机电工程学校新校区整体改造项目,605万元用于致远中学综合楼建设项目,400万元用于二十四中征用土地补助;还贷项目1000万元,用于五中还贷,650万元用于教师培训、教科研项目。

(四)财政拨款收入支出决算总表

2016年,市教育局及所属预算单位财政拨款决算收入59508.94万元,其中:本年收入53869.38万元,上年结转和结余5639.6万元。2016年,省教育厅及所属预算单位财政拨款决算支出59508.94万元,其中:本年支出55906.6万元,年末结转和结余3602.35万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为55906.64万元,占本年支出合计的63.1%。其中:基本支出41687.59万元,占比74.57%,项目支出14219.05万元,占比25.43%

基本支出中教育管理事务支出2673.33万元,普通教育支出28478.61万元,职业教育支出9585.09万元,特殊教育支出615.97万元,其它教育支出1.55万元。;

项目支出13513.29万元,主要是教育附加安排的支出,其中用于义务教育学校4760万元,主要用于襄城区、樊城区市区划转学校建设项目转移支付及义务教育新机制配套;高中教育7129万元, 3554万元用于整体迁建东津新校区建设项目,1000万元用于置换原市机电工程学校新校区整体改造项目,605万元用于致远中学综合楼建设项目,400万元用于二十四中征用土地补助;还贷项目1000万元,用于五中还贷,650万元用于教师培训、教科研项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款基本支出决算为41687.55万元,占本年支出合计的74.57%。其中:人员经费33727.76万元,占比81%。人员经费中工资福利支出21942.57万元,对个人和家庭补助支出11785.14万元;公用经费7959.79万元,占比19%,公用经费中商品和服务支出3590.53万元,其它资本性支出4369.25万元。

 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年,市教育局及所属预算单位“三公”经费公共预算财政拨款支出144.04万元,其中:因公出国出境费用0万元,同去年相比无变化,近几年我单位未发生因公出国出境费用;公务用车购置0万元,同去年相比无变化,近几年我单位未发生公务用车购费用;公务用车运行费58.86,公车保有量44辆,与2015年决算对比降低42.27%;公务接待费85.18万元,接待133212392人次,与2015年决算对比降低42.90%(仅统计财政拨款用于“三公”经费数)。

(八)机关运行经费情况

本年机关运行支出251万元,较上年增加23万元,主要是本年对教育局场地进行了维修。

(九)政府采购情况

本年政府采购金额27076万元,其中货物类12905万元,工程类14171万元。采购过程均严格遵守政府采购法。

 

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(二)支出科目

1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

6、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

7、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

襄阳市教育局

2017912日 

收入支出决算总表

     

公开01

部门:襄阳市教育局(汇总)

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

53,869.38

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

43.35

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

31,553.40

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

88,604.43

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

2,235.92

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

87,702.05

本年支出合计

52

88,604.43

    用事业基金弥补收支差额

25

20.96

    结余分配

53

2,082.73

    年初结转和结余

26

9,816.30

    年末结转和结余

54

6,852.12

 

27

 

 

55

 

总计

28

97,539.29

总计

56

97,539.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 
          

公开02

 

部门:襄阳市教育局(汇总)

      

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

87,702.03

53,869.38

43.35

31,553.39

0.00

0.00

2,235.92

 

205

教育支出

87,702.03

53,869.38

43.35

31,553.39

0.00

0.00

2,235.92

 

20501

教育管理事务

3,687.50

2,785.86

0.00

855.11

0.00

0.00

46.54

 

2050101

  行政运行

1,178.17

1,150.34

0.00

0.00

0.00

0.00

27.84

 

2050199

  其他教育管理事务支出

2,509.33

1,635.52

0.00

855.11

0.00

0.00

18.70

 

20502

普通教育

54,407.89

28,475.92

43.35

24,022.53

0.00

0.00

1,866.11

 

2050202

  小学教育

563.66

563.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

3,098.73

3,098.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

50,745.50

24,813.53

43.35

24,022.53

0.00

0.00

1,866.11

 

20503

职业教育

15,755.56

9,415.17

0.00

6,093.35

0.00

0.00

247.04

 

2050302

  中专教育

2,960.91

1,816.67

0.00

1,060.51

0.00

0.00

83.74

 

2050304

  职业高中教育

1,640.92

1,269.68

0.00

272.57

0.00

0.00

98.66

 

2050305

  高等职业教育

11,153.73

6,328.82

0.00

4,760.27

0.00

0.00

64.64

 

20507

特殊教育

644.69

615.97

0.00

28.71

0.00

0.00

0.00

 

2050701

  特殊学校教育

644.69

615.97

0.00

28.71

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

13,206.39

12,576.46

0.00

553.69

0.00

0.00

76.23

 

2050903

  城市中小学校舍建设

1,635.95

1,635.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

11,570.44

10,940.51

0.00

553.69

0.00

0.00

76.23

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 
         

公开03

 

部门:襄阳市教育局(汇总)

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

88,604.47

62,982.03

25,622.44

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

88,604.47

62,982.03

25,622.44

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

3,495.04

3,455.04

40.00

0.00

0.00

0.00

 

2050101

  行政运行

1,150.34

1,150.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

2,344.70

2,304.70

40.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

52,129.61

43,102.07

9,027.54

0.00

0.00

0.00

 

2050202

  小学教育

563.66

563.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

3,098.73

3,098.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

48,467.22

39,439.68

9,027.54

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

17,026.71

14,649.91

2,376.80

0.00

0.00

0.00

 

2050302

  中专教育

2,386.98

2,386.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050304

  职业高中教育

2,264.88

2,264.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050305

  高等职业教育

12,374.85

9,998.05

2,376.80

0.00

0.00

0.00

 

20507

特殊教育

734.71

734.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050701

  特殊学校教育

734.71

734.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

15,181.97

1,038.75

14,143.22

0.00

0.00

0.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

1,039.58

0.00

1,039.58

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

14,142.39

1,038.75

13,103.64

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

36.43

1.55

34.88

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

36.43

1.55

34.88

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 
      

公开04

 

部门:襄阳市教育局(汇总)

   

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

53,869.38

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

55,906.60

55,906.60

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

53,869.38

本年支出合计

54

55,906.60

55,906.60

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

5,639.60

年末财政拨款结转和结余

56

3,602.35

3,602.35

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

5,639.60

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

59,508.94

总计

60

59,508.94

59,508.94

0.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

部门:襄阳市教育局(汇总)

 

 

金额单位:万元

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

 

合计

55,906.64

41,687.59

14,219.05

 

 

 

205

教育支出

55,906.64

41,687.59

14,219.05

 

 

 

20501

教育管理事务

2,673.38

2,673.38

0.00

 

 

 

2050101

  行政运行

1,150.34

1,150.34

0.00

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

1,523.04

1,523.04

0.00

 

 

 

20502

普通教育

28,478.61

27,772.85

705.76

 

 

 

2050202

  小学教育

563.66

563.66

0.00

 

 

 

2050203

  初中教育

3,098.73

3,098.73

0.00

 

 

 

2050204

  高中教育

24,816.22

24,110.46

705.76

 

 

 

20503

职业教育

9,585.09

9,585.09

0.00

 

 

 

2050302

  中专教育

1,624.90

1,624.90

0.00

 

 

 

2050304

  职业高中教育

1,631.37

1,631.37

0.00

 

 

 

2050305

  高等职业教育

6,328.82

6,328.82

0.00

 

 

 

20507

特殊教育

615.97

615.97

0.00

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

615.97

615.97

0.00

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

14,552.04

1,038.75

13,513.29

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

1,039.58

0.00

1,039.58

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

13,512.46

1,038.75

12,473.71

 

 

 

20599

其他教育支出

1.55

1.55

0.00

 

 

 

2059999

  其他教育支出

1.55

1.55

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 

部门:襄阳市教育局(汇总)

     

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

21,942.57

302

商品和服务支出

3,590.53

310

其他资本性支出

4,369.25

 

30101

  基本工资

6,807.36

30201

  办公费

332.88

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

3,523.51

30202

  印刷费

109.53

31002

  办公设备购置

73.01

 

30103

  奖金

947.81

30203

  咨询费

8.98

31003

  专用设备购置

79.09

 

30104

  其他社会保障缴费

1,322.02

30204

  手续费

1.18

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

48.34

30205

  水费

162.92

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

7,839.73

30206

  电费

380.51

31007

  信息网络及软件购置更新

126.23

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

127.22

30207

  邮电费

73.59

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1,326.61

30209

  物业管理费

119.58

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

11,785.14

30211

  差旅费

396.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

140.39

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

7,221.76

30213

  维修()

640.92

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

94.73

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

199.29

30215

  会议费

37.47

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

619.62

30216

  培训费

53.76

31099

  其他资本性支出

4,090.92

 

30306

  救济费

8.76

30217

  公务接待费

82.56

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

233.57

30218

  专用材料费

66.29

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

913.10

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

160.24

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

7.77

30226

  劳务费

302.97

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

1,952.38

30227

  委托业务费

91.43

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

35.58

30228

  工会经费

28.62

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

19.83

30229

  福利费

99.06

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

52.85

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

9.65

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

272.92

30240

  税金及附加费用

4.27

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

440.07

 

 

 

 

人员经费合计

33,727.76

公用经费合计

7,959.79

 
 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
     

公开07

 

编制单位:襄阳市教育局(汇总)

  

金额单位:万元

 

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

 

144.04

0.00

58.86

0.00

58.86

85.18

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
       

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位未使用政府性基金科目

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:本单位未使用政府性基金科目

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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